Show simple item record

dc.contributor.advisorMillere, Intaen_US
dc.contributor.authorŠteinbauma, Initaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-24T08:43:17Z
dc.date.available2015-03-24T08:43:17Z
dc.date.issued2010en_US
dc.identifier.other40081en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/25435
dc.description.abstractMaģistra darba mērķis ir analizēt SIA Ķipītis-Roja iekšējās kontroles sistēmas realizāciju, ārējā audita atklāto kļūdu novēršanu sabiedrības turpmākajā darbībā un izstrādāt priekšlikumus sabiedrības iekšējās kontroles sistēmas uzlabošanai. Darba struktūru veido piecas nodaļas, kurās analizēta ārējā revīzija un iekšējās kontroles sistēmas nepieciešamība, dots SIA Ķipītis–Roja raksturojums, pētītas problēmas ārējās revīzijas gadījumā un veikta iekšējās kontroles sistēmas analīze. Rezultātā ir izstrādāti priekšlikumi iekšējās kontroles sistēmas uzlabošanai. Darbā veiktā analīze pamatojas uz LR likumdošanas un normatīvo aktu prasībām, speciālo literatūru, publikācijām periodikā, interneta resursiem un SIA Ķipītis-Roja nepublicētiem materiāliem. Atslēgvārdi: revīzija, gada pārskatu revīzija, nodokļu audits, iekšējā kontroles sistēmaen_US
dc.description.abstractThe objective of the work is to analyse the realisation of internal control system in the LLC Ķipītis-Roja, prevention of external audit mistakes in the further actions of the LLC and to make suggestions for the LLC’s internal control system improvement. The work is made of five chapters in witch the external revision and the internal control system is analysed, a characterization of the LLC is given, the problems of external revision are explored, an internal control system analysis and suggestions for the internal control system improvement have been made. The analysis made in the work are based on the legislation and the normative documents of LR, special literature, publications in the media, resources from the internet and unpublished materials of the LLC. Keywords: revision, anual audit, tax audit, internal control systemen_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEkonomikaen_US
dc.titleRevīzijas un iekšējās kontroles sistēmas problēmu izpēte SIA "Ķipītis-Roja"en_US
dc.title.alternativeThe study of revision and the internal control system problems in the LLC "Ķipītis-Roja"en_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record